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老師 我們預(yù)付的采購款 好幾年了 ,假如要不回來發(fā)票怎么處理賬務(wù)

84784982| 提問時(shí)間:07/16 14:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 只是沒有取得發(fā)票不能稅前扣除
07/16 14:50
84784982
07/16 14:54
成本費(fèi)用是 主營業(yè)成本嗎,匯算清繳的時(shí)候這一筆調(diào)增是吧
東老師
07/16 14:55
對(duì)的,就是這么操作的。
84784982
07/16 15:12
老師我這筆分錄 貸方寫錯(cuò)了,調(diào)整的話:借:銀行存款-57500元 貸:應(yīng)收賬款-北京七鑫-57500元 借:銀行57500 貸:預(yù)收貨款-北京七鑫 57500,這樣對(duì)嗎
東老師
07/16 15:14
對(duì),沒錯(cuò),是這么調(diào)整的。
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