問題已解決

老師嗯,有一個個體戶是嗯,核定征收,現(xiàn)在就是嗯,已經(jīng)開超了,我該怎么申報呢?

84785032| 提問時間:07/16 10:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按實際得開的來報
07/16 10:04
84785032
07/16 10:06
銀征增值稅不含稅銷售額3%征收率,這個該怎么填?是填我這個開票的金額嗎?
樸老師
07/16 10:12
同學(xué)你好 對的 按不含稅的金額
84785032
07/16 10:20
開票金額675633,都要交20268.99的稅么,感覺不對啊
樸老師
07/16 10:23
你的稅率是多少 不是百分之一嗎
84785032
07/16 10:25
是的,是不是欄次1那里填錯了
84785032
07/16 10:27
還是有哪個表漏填了
84785032
07/16 10:29
這個表需要填嗎
84785032
07/16 10:29
老師,在嗎
84785032
07/16 10:34
這樣填是對的吧
84785032
07/16 10:35
老師,麻煩幫忙看下
樸老師
07/16 10:40
你的減征金額填寫的對嗎
84785032
07/16 10:54
減這個肯定是填寫的,填寫的是對的,就填寫那個減增了兩個點的稅額嗎?但是它提示你要寫這個,增值稅減免稅申報明細表
樸老師
07/16 10:57
那你填寫減免的兩個點的
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