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銷售合同外幣的要按合同簽定日期當月1號的人民銀行中間價折算成人民幣申報印花稅?

84784955| 提問時間:07/15 18:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的。就是這樣
07/15 18:58
84784955
07/15 19:06
這種國外的合同沒有單列增值稅多少錢,那要按合同總金額申報印花稅?
宋生老師
07/15 19:06
你好!是的,就是這樣了
84784955
07/15 19:10
一般納稅人開的普票(銷售)按發(fā)票金額記入增值稅銷項?合同中單列增值稅了就可以按未稅價申報印花稅?
宋生老師
07/15 19:10
你好!按發(fā)票上的稅額計入銷項 要按合同來合同約定了不含稅才行
84784955
07/15 19:12
普票(銷售)合同中單列寫了增值稅多少錢,總金額(價稅合計)多少錢,可以按未稅價申報印花稅吧?
宋生老師
07/15 19:13
你好!是的,是看合同的
84784955
07/15 19:25
6月份開了銷售發(fā)票,7月份才發(fā)貨,款項還沒收到,可能7月也可能是8月,6月還沒法算成本,但7月要申報增值稅,有開票記錄了,這種情況收入是做幾月?
宋生老師
07/15 19:27
你好!這個你6月開發(fā)票,做收入的憑證 然后你可以暫估成本
84784955
07/15 19:29
收入正常做,成本:借:主營業(yè)務成本(暫估一個數)貸:庫存商品?
宋生老師
07/15 19:29
你好!可以的,操作沒問題
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