問題已解決

老師,我們2023年融資支付了擔保費,當時掛了擔保公司往來。今年銀行收到了擔保公司這個擔保費的補貼(付多少國家補貼給擔保公司還給我司)。 然后去年付的擔保費,擔保公司開了發(fā)票,但是今年收款了才給我們。 請問怎么進行賬務(wù)處理,謝謝

84784958| 提問時間:07/14 14:05
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,今年收到發(fā)票時,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:擔保公司往來。收到國家給的補貼,借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入。
07/14 14:23
84784958
07/14 14:31
老師,發(fā)票是去年的,今年過了5月所得稅匯算清繳了,還能入費用嗎?
王雁鳴老師
07/14 14:33
同學你好,因為金額相對不大,簡化操作,可以入費用的。
84784958
07/14 14:37
老師,有20多萬,估計要入以前年度損益調(diào)整吧
王雁鳴老師
07/14 14:39
同學你好,如果這樣的話,可以考慮入以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:擔保公司往來。收到國家給的補貼,借:銀行存款,貸:其他收益。
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