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老師你好,財務報表其他應付款和預付賬款金額過大,1000多萬了,現(xiàn)在公司收入少,也消不掉,申報財務報表有什么風險嗎

84784960| 提問時間:07/14 10:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,其他應付是不是有大金額是欠老板的錢,這個數(shù)據(jù)讓人有公司隱藏收入的嫌疑 了,老板哪有這么多的錢墊進來嘛,公司的收入有些進老板的私卡了
07/14 10:55
84784960
07/14 10:57
是開的收購發(fā)票,都是現(xiàn)金支付的,沒走現(xiàn)金就借了老板的錢,這樣報報表會不會引起風險
84784960
07/14 10:58
購買的原材料的專用發(fā)票就沒怎么用
廖君老師
07/14 10:58
您好,會有風險的,我也是財務,老板墊 不出這么多錢的,
84784960
07/14 10:59
也是,那有什么好的方法避免嗎
廖君老師
07/14 11:00
您好,公司賬上有錢么,還給老板嘛,其他沒有好辦法把這個往來余額變小,
84784960
07/14 11:01
賬上不太多,也就幾十萬,這樣申報財務報表會有風險比對嗎?有什么辦法讓可以規(guī)避一下呢
廖君老師
07/14 11:16
哦哦,我們賬上有幾個科目是跟老板的余額有關呢,另外存貨的金額是不是賬實相符的,從這2個方面去考慮調(diào)整
84784960
07/14 11:20
存貨還說的過去,300多萬,老師可以指點一下嗎?
廖君老師
07/14 11:23
您好,比如我們存貨在賬面上比實際庫存多,那借:庫存商品(負)? 貸:其他應付款(負)就可以調(diào)整掉2個科目了
84784960
07/14 11:25
在憑證上也這樣做嗎?還是只調(diào)報表就可以了呢
84784960
07/14 11:26
預付這邊金額過大怎么調(diào)整呢?
廖君老師
07/14 11:36
您好,分錄也要做的,要不您每期都要調(diào),我們這樣做也是為了調(diào)整為賬實相符。預付是供應商沒有給發(fā)票,只管入賬, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
84784960
07/14 11:37
預付都有票,只不過票沒入賬了
廖君老師
07/14 11:40
您好,這樣我就覺得我們的賬很大的問題了,因為隱藏了收入,所以發(fā)發(fā)票也不敢入賬,那您把預付和其他應付悄悄對沖一些,讓這個余額變少,
84784960
07/14 11:42
那老師,這個月我只調(diào)一下表,不調(diào)賬,看看下個季度能不能趕齊,可以嗎
廖君老師
07/14 11:45
您好,可以的哦,我們調(diào)賬不能焦急的,查清了再調(diào),明天就是最后一天申報了,快先申報
84784960
07/14 11:47
好的,老師,謝謝
廖君老師
07/14 11:50
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? 望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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