問(wèn)題已解決

上個(gè)月已經(jīng)支付貨款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票怎么做賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,我需要與你確認(rèn)一下,你上個(gè)月是按暫估入賬處理嗎??
07/13 15:11
84784967
07/13 15:57
做了入賬也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
鄒老師
07/13 16:10
你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
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