問(wèn)題已解決

4月做 23年的匯算清繳,繳納了企業(yè)所得稅。怎么做分錄?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 13:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
07/13 13:33
84784977
07/13 13:35
小規(guī)模納稅人也是這樣做分錄嗎?
劉艷紅老師
07/13 13:38
是的,補(bǔ)交的稅就是這樣做的
84784977
07/13 13:48
好的,如果4月份申報(bào)和繳納1-3月的季度所得稅,這個(gè)怎么做分錄?
劉艷紅老師
07/13 13:50
借:所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
84784977
07/13 13:51
分錄全部放在4月做賬做分錄嗎?
84784977
07/13 13:51
第一個(gè)分錄是不是需要在 的,3月做分錄???
劉艷紅老師
07/13 14:08
是的, 是的,,要先計(jì)提出來(lái)的
84784977
07/13 14:08
那3月份沒(méi)做計(jì)提的分錄怎么辦?
劉艷紅老師
07/13 14:09
1、一般納稅人發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   2、一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   3、一般納稅人繳納增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
84784977
07/13 14:10
你發(fā)錯(cuò)了
劉艷紅老師
07/13 14:12
是的,不好意思,3月沒(méi)有做,4月補(bǔ)計(jì)提就要吧了
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