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請問一下我報經營所得稅經營所得A表,收人填了,成本費用填了,彌補以前年度虧損填0是嗎?然后下一步,為什么交稅0,盈利了,為什么不用交稅?
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速問速答在申報經營所得稅經營所得 A 表時,是否填寫彌補以前年度虧損以及交稅金額的問題,需要根據具體情況來確定。
如果你盈利了但交稅為 0,可能是因為存在以下扣除項目或其他因素:
投資者減除費用:根據本年實際經營月份數(shù)計算的可在稅前扣除的投資者本人每月 5000 元減除費用的合計金額。
專項扣除:包括基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、住房公積金等按規(guī)定允許扣除的金額。
依法確定的其他扣除:如商業(yè)健康保險、稅延養(yǎng)老保險以及其他按規(guī)定允許扣除項目的金額。
準予扣除的捐贈額:按照稅法及相關法規(guī)、政策規(guī)定,可以在稅前扣除的捐贈額。
如果經過上述各項扣除后,應納稅所得額為 0 或負數(shù),就可能不需要交稅。
2024 07/12 15:07
84785041
2024 07/12 15:09
就是我填了賬上的收入,成本費用,下一步就是自動計稅了是嗎?我不用調了,如果是0就是0了?
84785041
2024 07/12 15:11
只要我按實際填我賬上的金額就好?
到下一季又按實際填寫,如果盈利累計到一定金額就會自動計算扣款?
樸老師
2024 07/12 15:15
同學你好
對的
是這樣
84785041
2024 07/12 15:29
有沒有說超多少金額就要扣款的?
樸老師
2024 07/12 15:38
同學你好
這個沒有哦
84785041
2024 07/12 15:40
是否均在綜合所得中扣除,我填了否,然后下面有個:投資者減除費用30000
樸老師
2024 07/12 15:44
你只能是一個地方扣除
綜合所得扣除了然后生產經營所得就不能扣
84785041
2024 07/12 16:00
那我就是填否是嗎?我一般就是經營所得那里已扣除一切費用了
樸老師
2024 07/12 16:09
同學你好
這個綜合所得么有扣除那你就填寫扣除
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