問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅經(jīng)營(yíng)所得A表,收人填了,成本費(fèi)用填了,彌補(bǔ)以前年度虧損填0是嗎?然后下一步,為什么交稅0,盈利了,為什么不用交稅?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:07/12 15:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅經(jīng)營(yíng)所得 A 表時(shí),是否填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損以及交稅金額的問(wèn)題,需要根據(jù)具體情況來(lái)確定。 如果你盈利了但交稅為 0,可能是因?yàn)榇嬖谝韵驴鄢?xiàng)目或其他因素: 投資者減除費(fèi)用:根據(jù)本年實(shí)際經(jīng)營(yíng)月份數(shù)計(jì)算的可在稅前扣除的投資者本人每月 5000 元減除費(fèi)用的合計(jì)金額。 專(zhuān)項(xiàng)扣除:包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等按規(guī)定允許扣除的金額。 依法確定的其他扣除:如商業(yè)健康保險(xiǎn)、稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)以及其他按規(guī)定允許扣除項(xiàng)目的金額。 準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額:按照稅法及相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定,可以在稅前扣除的捐贈(zèng)額。 如果經(jīng)過(guò)上述各項(xiàng)扣除后,應(yīng)納稅所得額為 0 或負(fù)數(shù),就可能不需要交稅。
07/12 15:07
84785041
07/12 15:09
就是我填了賬上的收入,成本費(fèi)用,下一步就是自動(dòng)計(jì)稅了是嗎?我不用調(diào)了,如果是0就是0了?
84785041
07/12 15:11
只要我按實(shí)際填我賬上的金額就好? 到下一季又按實(shí)際填寫(xiě),如果盈利累計(jì)到一定金額就會(huì)自動(dòng)計(jì)算扣款?
樸老師
07/12 15:15
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84785041
07/12 15:29
有沒(méi)有說(shuō)超多少金額就要扣款的?
樸老師
07/12 15:38
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦
84785041
07/12 15:40
是否均在綜合所得中扣除,我填了否,然后下面有個(gè):投資者減除費(fèi)用30000
樸老師
07/12 15:44
你只能是一個(gè)地方扣除 綜合所得扣除了然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就不能扣
84785041
07/12 16:00
那我就是填否是嗎?我一般就是經(jīng)營(yíng)所得那里已扣除一切費(fèi)用了
樸老師
07/12 16:09
同學(xué)你好 這個(gè)綜合所得么有扣除那你就填寫(xiě)扣除
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