問題已解決

公司給經(jīng)理級別的人員出差補助每天500元,超出部分自行承擔(dān),沒達到的部分就作為獎勵了,請問這個應(yīng)該怎么入賬呢?這個是用出差回來的住宿、交通、餐飲的單據(jù)做沖銷么?

84785028| 提問時間:07/12 06:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,拿發(fā)票,借管理費用差旅費 管理費用工資 貸銀行存款
07/12 06:38
84785028
07/12 06:40
如果說拿回來的單據(jù)只有300,但是公司的補貼標準是500,那差額的200怎么入賬呢
東老師
07/12 06:40
差額作為工資記入管理費用
84785028
07/12 06:42
如果說有些部分沒有單據(jù),像是餐費,或者說是小旅館沒有正規(guī)的發(fā)票的這種,這些金額怎么入賬呢,就拿著員工自己填寫的差旅費報銷單就可以么?
東老師
07/12 06:45
正常入賬,但是你需要記錄一下這些沒有發(fā)票的,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785028
07/12 06:48
稅局不是有規(guī)定,單張收據(jù)金額500元以下的可以視同有發(fā)票進行入賬么,這樣的單據(jù)需要在匯算是進項調(diào)整么?這樣的單據(jù)指的是什么樣的單據(jù)呢?
東老師
07/12 06:53
你說的這個指的是和個人的交易500元以下收據(jù)可以入賬,但是收據(jù)上需要寫清楚對方姓名 身份證號 和電話等信息才行
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