問題已解決
老師,匯算清繳交所得稅怎么記賬,我直接借記損益里面的所得稅費用科目,貸銀行存款行不行
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答匯算清繳后繳納的所得稅,補做計提時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
上交時:
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額到“利潤分配”科目
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
07/11 17:25
84784984
07/11 17:28
老師,這樣就一共分3步記賬,先計提,再上交,再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
微微老師
07/11 17:28
你好,是的,是這樣理解的。
84784984
07/11 17:30
老師,我之前記的計提記借:利潤分配,貸應交稅費,繳納時借:應交稅費貸:銀行存款,這樣也對嗎老師
微微老師
07/11 17:31
您好,這樣也是可以的
84784984
07/11 17:32
那老師如果是匯算退稅的怎么記賬?反過來就行了
微微老師
07/11 17:33
您好,是的,是這樣理解的
84784984
07/11 17:33
麻煩老師再給我寫一下吧
微微老師
07/11 17:33
1. 收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅。 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅金--應交所得稅?貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
84784984
07/11 17:43
那老師,我發(fā)現(xiàn)之前補繳所得稅其它的記得都對,就是企業(yè)所得稅我記在損益里面的所得稅費用里面了怎么辦?
微微老師
07/11 20:02
之前指的是什么時候的呢?
84784984
07/12 09:02
就是今年5月份匯算清繳的時候老師
微微老師
07/12 09:20
您好,更正下即可的呢。
84784984
07/12 09:34
就是沖了重新記賬是吧老師
微微老師
07/12 09:34
您好,是的,是這個意思的呢。
84784984
07/12 09:35
不沖的話會影響什么呢老師
微微老師
07/12 09:37
影響當期的所得稅金額
84784984
07/12 09:46
好的謝謝老師
微微老師
07/12 09:47
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
閱讀 433