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進賬稅額轉出怎么做賬

84785020| 提問時間:07/11 16:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
進項轉出: 借:成本費用,原材料等科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
07/11 16:04
84785020
07/11 16:09
老師是這樣的之前買的設備入的固定資產現在設備有問題全額退款
家權老師
07/11 16:11
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款?負數
84785020
07/11 16:12
借原材料?
84785020
07/11 16:12
之前做的借固定資產應交稅費貸預付賬款
家權老師
07/11 16:14
借:固定資產 負數 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 ? ? ? 預付賬款?負數
84785020
07/11 16:16
這樣數據金額不平
家權老師
07/11 16:19
為啥就不平了呢?什么情況
84785020
07/11 16:20
之前固定資產入庫做賬借固定資產43362.83應交稅費應交增值稅5637.17貸預付賬款49000
家權老師
07/11 16:23
借固定資產-43362.83 貸預付賬款-49000 應交稅費-應交增值稅-進項轉出 5637.17
84785020
07/11 16:32
老師麻煩問一下這個怎么處理
84785020
07/11 16:32
之前是這樣做賬的
家權老師
07/11 16:32
把多計提的折舊沖平就行
84785020
07/11 16:33
申報增值稅的時候有個進賬稅額轉出
84785020
07/11 16:33
多計提的做的是累計折舊
84785020
07/11 16:34
麻煩指導一下
84785020
07/11 16:34
總是不平
家權老師
07/11 16:36
借:對應的科目? ? 負數 貸:累計折舊? ? ? 負數 原分錄紅沖,不需要額外增加科目
84785020
07/11 16:39
已經弄好了
家權老師
07/11 16:41
嗯嗯,祝你工作順利!
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