問題已解決

老師,請問下3月工資個稅申報,與實際發(fā)放工資有誤差,意思是多申報了工資,少發(fā)放了,這種情況怎么解決

84784974| 提問時間:07/11 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你在這個月能給他少申報嗎?如果不能的話,那你更正申報。
07/11 11:02
84784974
07/11 11:04
可以呢,意思是個稅系統(tǒng)工資金額跟我做賬金額一致沒關(guān)系是嗎 但是3月份發(fā)放金額跟個稅3月金額不一致怎么弄
郭老師
07/11 11:07
對的是的,你后期可以調(diào)整的。
84784974
07/11 11:12
3月工資現(xiàn)在才發(fā),有部分工資微信借支了,請問借支部分需要借其他應(yīng)收款,貸現(xiàn)金嗎 發(fā)工資,工資表中借支部分能不能借其他應(yīng)付款,
郭老師
07/11 11:15
發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款,做這個不就行了。
84784974
07/11 11:18
如果更正對稅務(wù)有沒有影響
郭老師
07/11 11:19
你好,你賬上做的沒有問題,更正沒有問題。
84784974
07/11 11:25
老師,我還是有點(diǎn)不明白 比如應(yīng)付工資10萬,借支2萬,實際支付8萬 發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬10萬 貸其他應(yīng)付款-老板2萬 銀行貸款8萬, 是這樣理解的嘛
郭老師
07/11 11:26
是的,對的。改成其他應(yīng)收款。當(dāng)時他預(yù)支的時候,掛了其他應(yīng)收款,你得充其他應(yīng)收。
84784974
07/11 11:28
借支掛其他應(yīng)收款,好多人都借了,是不是他們所以的明字都要分開來掛帳,如其他應(yīng)收款- 姓名
郭老師
07/11 11:30
啊對的,需要這么做的。
84784974
07/11 11:39
我重新作廢更正好了,銀行實發(fā)金額都不上稅務(wù)申報的金額,不太明白怎么天發(fā)放的這部分
84784974
07/11 11:40
他們的工資或多或少 現(xiàn)在好幾個月了,能不能更正
郭老師
07/11 11:44
你好,你帳上是根據(jù)哪一個來做的?是你實際發(fā)放的不是嗎?只不過是申報的不一致,你只需要修改申報的數(shù)據(jù)啊。
84784974
07/11 11:53
3月份的工資我之前沒有做賬計提發(fā)放,是前兩天剛發(fā)工資,準(zhǔn)備把他做賬到4月份去,個稅4月份的時候就已經(jīng)給他申報了,3月工資表應(yīng)發(fā)金額有改動,所以個稅跟實際發(fā)放金額不一致
郭老師
07/11 11:55
那你賬上只做正確的,然后修改申報表。 借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個是按照正確的工資表來。
84784974
07/11 11:56
我之前的意思就是按正確的工資表做賬,然后把之前的個稅申報作廢重新申報 現(xiàn)在隔的時間長還能不能作廢了 作廢后會不會引起數(shù)據(jù)注意呀
郭老師
07/11 11:58
這個不會引起注意,如果你是申報錯誤的才有風(fēng)險。
84784974
07/11 14:48
好的,一般納稅人,普票是不是沒有30萬的免稅額
郭老師
07/11 14:49
對的對的沒有這個界面。
郭老師
07/11 14:49
是的對的,沒有這個減免的。
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