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小規(guī)模開票的時候有張發(fā)票不小心開了0稅率,那增值稅申報的時候,0稅率那種發(fā)票金額應(yīng)該填在哪個位置?

84785016| 提問時間:07/11 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,其他免稅銷售額里面填寫
07/11 10:37
84785016
07/11 10:37
那減免稅申報表應(yīng)該怎么填?
郭老師
07/11 10:38
你選擇免稅性質(zhì)其他吧
84785016
07/11 10:39
那我下個季度沖紅這張發(fā)票的話,就在其他免稅銷售額那里填負數(shù)金額?
郭老師
07/11 10:40
對的是的,是這么做的。
84785016
07/11 10:42
增值稅減免稅申報表的 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額應(yīng)該填什么?
郭老師
07/11 10:43
第一列、第三列填寫不含稅的銷售額,最后一列填寫不含稅的銷售額乘以3%。
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