問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買配件用于維修賣出去的設(shè)備怎么做分錄???采購(gòu)時(shí)分錄怎么寫(xiě)?用于維修設(shè)備時(shí)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?采購(gòu)時(shí)的稅費(fèi)和維修開(kāi)票稅費(fèi)能抵嗎?怎么做賬?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)是收費(fèi)的嗎
07/10 18:02
84785008
07/10 18:04
是收費(fèi)的
郭老師
07/10 18:07
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料,應(yīng)付職工薪酬等
84785008
07/10 18:13
麻煩說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),
郭老師
07/10 18:14
確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思。你收費(fèi)的,給別人提供的是維修服務(wù)。你給對(duì)方維修完畢了之后,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)成本包含著人工費(fèi)和材料費(fèi)。
84785008
07/10 18:33
下面的數(shù)字應(yīng)該怎么填呢?怎么分配呢?
郭老師
07/10 18:40
下面 貸原材料是716.81, 應(yīng)付職工薪酬不清楚,你就是你們的工資。
84785008
07/10 18:41
前面的你看一下填的對(duì)不對(duì)?就是我維修完收客戶共4200費(fèi)用
84785008
07/10 18:42
買備件含稅的費(fèi)用是810。
郭老師
07/10 18:47
你好,那你需要給對(duì)方維修,你不需要提供人工嗎?人工這一部分不支付嗎 如果是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料716.81,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)抵扣了,你就不能做成本啦。
84785008
07/10 18:49
那我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是多少呢?
84785008
07/10 18:50
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是我的人工嗎?
郭老師
07/10 18:51
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是716.81材料費(fèi)呀
84785008
07/10 18:53
你不是說(shuō)的是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬嗎?
郭老師
07/10 18:57
對(duì)呀,可是你沒(méi)有人工費(fèi)呀。沒(méi)有人工費(fèi),我沒(méi)法給你寫(xiě),0不需要填寫(xiě)。
84785008
07/10 18:58
人工費(fèi)500元
84785008
07/10 19:02
員工開(kāi)的是月工資,我也要算上人工成本嗎?那要怎么算呢?
郭老師
07/10 19:04
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500+716.81, 貸原材料716.81, 應(yīng)付職工薪酬500。
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