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老師,工程施工科目下所有的二級是不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?
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速問速答你好!是的。是要的了
07/10 13:52
84785020
07/10 14:25
老師。一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
宋生老師
07/10 14:28
你好
.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
84785020
07/10 14:36
老師,有點不明白。應交增值稅下的銷項和進項科目轉(zhuǎn)入哪里?
宋生老師
07/10 14:38
你好!按照現(xiàn)在的會計制度的要求是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785020
07/10 14:40
月末直接借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項-進項-留抵的差額嗎
宋生老師
07/10 14:44
你好!是的,就是專業(yè)
84785020
07/10 14:49
老師,那應交稅費下面所有的明細科目是年底結(jié)平嗎?年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?總感覺會結(jié)不平
宋生老師
07/10 14:51
您好,是的,這個是不用做平的,你如果一定想要結(jié)平的話,那么就建議你每個月都把它做平。
每個月借銷項稅額
貸,進項稅額
貸,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅。
84785020
07/10 14:55
老師,實際未交增值稅還要減掉上期留抵的。您上面這個分錄只是銷項減進項
宋生老師
07/10 14:58
你好,這個是看情況啊
你可以根據(jù)情況來調(diào)
借銷項稅額
貸,進項稅額
應交稅費,應交增值稅-留底稅額
貸,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅
84785020
07/10 15:02
好的,謝謝老師
宋生老師
07/10 15:03
你好,不用客氣的嘞。
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