問題已解決

老師,工程施工科目下所有的二級是不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?

84785020| 提問時間:07/10 13:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。是要的了
07/10 13:52
84785020
07/10 14:25
老師。一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
宋生老師
07/10 14:28
你好 .月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅
84785020
07/10 14:36
老師,有點不明白。應交增值稅下的銷項和進項科目轉(zhuǎn)入哪里?
宋生老師
07/10 14:38
你好!按照現(xiàn)在的會計制度的要求是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785020
07/10 14:40
月末直接借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項-進項-留抵的差額嗎
宋生老師
07/10 14:44
你好!是的,就是專業(yè)
84785020
07/10 14:49
老師,那應交稅費下面所有的明細科目是年底結(jié)平嗎?年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?總感覺會結(jié)不平
宋生老師
07/10 14:51
您好,是的,這個是不用做平的,你如果一定想要結(jié)平的話,那么就建議你每個月都把它做平。 每個月借銷項稅額 貸,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅。
84785020
07/10 14:55
老師,實際未交增值稅還要減掉上期留抵的。您上面這個分錄只是銷項減進項
宋生老師
07/10 14:58
你好,這個是看情況啊 你可以根據(jù)情況來調(diào) 借銷項稅額 貸,進項稅額 應交稅費,應交增值稅-留底稅額 貸,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅
84785020
07/10 15:02
好的,謝謝老師
宋生老師
07/10 15:03
你好,不用客氣的嘞。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~