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老師,企業(yè)所得稅季報(bào),營業(yè)收入,是填寫本年累計(jì),還是2季度的金額呢
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速問速答你好,填的是本年累計(jì)數(shù)。
07/10 12:03
84785012
07/10 12:05
填寫了,怎么應(yīng)交的企業(yè)所得稅費(fèi)用金額沒有出來呢
84785012
07/10 12:06
現(xiàn)在是直接彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
東老師
07/10 12:06
你好,可以看看是不是虧損的 或者是可以彌補(bǔ)虧損。
84785012
07/10 12:07
應(yīng)該是在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)哇
84785012
07/10 12:08
季初是2個(gè)人,季末是一個(gè)人,那我季末只填寫1個(gè)人哇老師
東老師
07/10 12:08
季報(bào)的時(shí)候也可以彌補(bǔ)虧損的。
東老師
07/10 12:08
季度末填寫一個(gè)人就可以。
84785012
07/10 12:11
利潤總額直接,跳進(jìn)彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄了,老師營業(yè)利潤,是不包含已經(jīng)交了的企業(yè)所得稅嘛
東老師
07/10 12:11
營業(yè)利潤 沒包含企業(yè)所得稅
84785012
07/10 12:16
老師,印花稅,按次,申報(bào),申報(bào)金額,是含增值稅,還是不含增值稅金額申報(bào)呢
東老師
07/10 12:17
有合同按照合同金額申報(bào) 沒有合同就按照不含稅金額申報(bào)
84785012
07/10 12:19
好的謝謝老師
東老師
07/10 12:23
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!
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