問題已解決

提問:我公司一直虧損,這個季度盈利,已經(jīng)計提企業(yè)所得稅,申報時已經(jīng)彌補虧損了。已經(jīng)計提的應繳企業(yè)所得稅怎么處理?還是我這樣操作不行?

84785007| 提問時間:07/10 11:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,按照計提的時候沖銷就可以。
07/10 11:23
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