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企業(yè)所得稅申報,有減:彌補以前年度虧損減少,怎么計提企業(yè)所得稅

84785034| 提問時間:07/10 09:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
07/10 09:37
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