問題已解決
老師,公司的車過戶給了個人,公司這邊如何交稅,交什么稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答按銷售貨物交增值稅和印花稅
07/10 09:35
84784983
07/10 09:38
老師,我們的主營不是買車啊, 公司使用的車不是走固定資產(chǎn)清理嗎? 然后不是入營業(yè)外收入嗎, 這個不是不涉及增值稅嗎?
家權老師
07/10 09:40
銷售車就是銷售貨物呀,那個就涉及增值稅
84784983
07/10 09:43
我的意思是我們公司不是賣車的, 現(xiàn)在把固定資產(chǎn)出售了, 不是屬于固定資產(chǎn)清理嗎? 固定資產(chǎn)清理還需要繳納增值稅?
家權老師
07/10 09:47
那個車就是貨物,現(xiàn)在處理了開票就得交增值稅,跟你做什么會計科目無關
84784983
07/10 09:57
老師,我們沒有開票,目前公司的車已經(jīng)過戶給了別人(老板朋友)公司也沒有收到錢, 車是4月買的, 目前進項稅額還未認證,這種情況,整體的流程步驟是啥樣的? 我們交增值稅的情況,整體的賬戶處理?因為我以為清理的話不用繳納增值稅的?
家權老師
07/10 10:01
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理??
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
84784983
07/10 10:17
老師,我們公司這種情況,可以進項給認證了, 然后銷項按13%的稅率, 銷項-進項,這樣我們是不是還不用交稅? 這樣處理行不? 我們沒有開票,直接做無票收入?
家權老師
07/10 10:20
凡是處置貨物,不管是否開票都得按我說的稅率算稅,計入固定資產(chǎn)清理就行
84784983
07/10 10:25
老師我的意思是,進項給認證了, 然后銷項-進項這種? 這樣的話,我們不用交稅? 這種可以不? 要是按未抵扣的情況,按2%申報,我們不是還要交稅?這兩種那種可行?
家權老師
07/10 10:26
取得進項發(fā)票就得勾選抵扣,只有取得普票或者前期是小規(guī)模才能按2%申報
84784983
07/10 15:44
老師,公司賣車給個人的流程,公司和個人協(xié)商好車價格, 個人將款項轉給公司,公司不給開具發(fā)票, 那個人買車的憑證怎么辦? 公司配合個人過戶時,不體現(xiàn)車款嗎?
家權老師
07/10 15:46
你的車不可能憑空就消失了哈,必須得做資產(chǎn)清理
84784983
07/10 15:50
是的,老師我的意思是公司這邊肯定做固定資產(chǎn)清楚, 但我想知道的是,公司買給個人,協(xié)商好價格, 公司配合個人過戶,過戶時不體現(xiàn)協(xié)商的那個價格嗎?
家權老師
07/10 15:51
你賣多少價格就體現(xiàn)多少收款
84784983
07/10 16:12
你的意思是再過戶體現(xiàn)的(車輛大票上就是這個協(xié)商價格) 然后車管所收過戶手續(xù)費, 公司交增值稅, 整個流程就是這樣的?
家權老師
07/10 16:15
是的,那個就是所有的流程
閱讀 174