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老師,當(dāng)月繳納的海關(guān)增值稅當(dāng)月用計提嗎?分錄是什么?

84784985| 提問時間:07/09 18:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你是進口嗎
07/09 18:29
84784985
07/09 18:29
是的,但是不是和貨物一起來的,是先繳納了增值稅,貨物還沒有入庫?
宋生老師
07/09 18:30
你好!這個你可以先借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,待認證進項稅額貸,銀行存款。
84784985
07/09 18:32
可以直接借:應(yīng)交增值稅-已交稅金20;代:銀行20?不需要計提對嗎?
宋生老師
07/09 18:33
你好!你不是還要抵扣嗎。不抵扣了嗎
84784985
07/09 18:35
當(dāng)月已交增值稅,已抵扣了
84784985
07/09 18:35
都是在當(dāng)月完成的
宋生老師
07/09 18:35
你好!你抵扣了,計入進項稅額
84784985
07/09 18:38
不用計提:不用借:已交增值稅,貸:銀行?直接用借:應(yīng)交增值稅-進項稅額?
84784985
07/09 18:40
我這個是直接當(dāng)月交的增值稅,當(dāng)月抵扣,只收到了增值稅的發(fā)票
宋生老師
07/09 18:42
您好,是的。你直接做進項就行
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