問題已解決

老師,當月繳納的海關(guān)增值稅當月用計提嗎?分錄是什么?

84784985| 提問時間:07/09 18:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你是進口嗎
07/09 18:29
84784985
07/09 18:29
是的,但是不是和貨物一起來的,是先繳納了增值稅,貨物還沒有入庫?
宋生老師
07/09 18:30
你好!這個你可以先借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,待認證進項稅額貸,銀行存款。
84784985
07/09 18:32
可以直接借:應(yīng)交增值稅-已交稅金20;代:銀行20?不需要計提對嗎?
宋生老師
07/09 18:33
你好!你不是還要抵扣嗎。不抵扣了嗎
84784985
07/09 18:35
當月已交增值稅,已抵扣了
84784985
07/09 18:35
都是在當月完成的
宋生老師
07/09 18:35
你好!你抵扣了,計入進項稅額
84784985
07/09 18:38
不用計提:不用借:已交增值稅,貸:銀行?直接用借:應(yīng)交增值稅-進項稅額?
84784985
07/09 18:40
我這個是直接當月交的增值稅,當月抵扣,只收到了增值稅的發(fā)票
宋生老師
07/09 18:42
您好,是的。你直接做進項就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~