當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。我們公司5月份收到160萬主營業(yè)務(wù)收入,未開票,權(quán)責(zé)發(fā)生制的話我們五月份要不要確認(rèn)收入,如果確認(rèn)這160萬的收入,報(bào)稅的時(shí)候填在未開票收入,然后六月份要開票給他們又在未開票收入這里寫負(fù)數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)帶出開票金額160萬,那我們做賬的時(shí)候怎么做呢?五月份借 銀行存款160,貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷賬,,報(bào)稅就寫在未開票收入,6月份開票做賬時(shí)要怎么做呢?報(bào)稅又怎么報(bào)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
6月份把5月份的未開票收入紅沖
然后再根據(jù)6月份的發(fā)票寫分錄就好了
07/09 12:19
閱讀 651