問題已解決

老師好。我們公司5月份收到160萬主營業(yè)務(wù)收入,未開票,權(quán)責(zé)發(fā)生制的話我們五月份要不要確認(rèn)收入,如果確認(rèn)這160萬的收入,報(bào)稅的時(shí)候填在未開票收入,然后六月份要開票給他們又在未開票收入這里寫負(fù)數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)帶出開票金額160萬,那我們做賬的時(shí)候怎么做呢?五月份借 銀行存款160,貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷賬,,報(bào)稅就寫在未開票收入,6月份開票做賬時(shí)要怎么做呢?報(bào)稅又怎么報(bào)

84784963| 提問時(shí)間:07/09 12:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 6月份把5月份的未開票收入紅沖 然后再根據(jù)6月份的發(fā)票寫分錄就好了
07/09 12:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~