問題已解決
內(nèi)賬中5月實(shí)際支付8200元,7月收到發(fā)票8500元。怎么做分錄
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速問速答借:管理費(fèi)用8500
貸:銀行存款8200
營業(yè)外收入300
07/09 11:38
84785011
07/09 11:40
實(shí)際支付時(shí)已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用8200 貸:庫存現(xiàn)金8200
84785011
07/09 11:41
收到票時(shí)在怎么做
劉艷紅老師
07/09 11:43
收到票把前面的紅沖掉,再做正數(shù)
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