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請問下老師,上月進賬開票5000元。這個月退款1000元,發(fā)票沖紅,又開了4000元發(fā)票。請問這個月怎么做分錄呢?
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速問速答借銀行存款-1000
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù),
借應收賬款4000,
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
2024 07/09 11:31
84784950
2024 07/09 12:10
老師你好,為什么要計入應收賬款呢
郭老師
2024 07/09 12:10
你好,你收到了錢就結(jié)銀行存款,我不確定收沒收到,所以用了應收賬款來做。你收到了錢,借銀行存款貸應收賬款,再做上這一個也可以。
84784950
2024 07/09 12:11
上個月收到了5000,這月退款1000元,沖紅上個月開的5000發(fā)票,又重新開具4000發(fā)票
郭老師
2024 07/09 12:12
借,應收賬款負數(shù)5000
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借,應收賬款4000
貸主營業(yè)務收入應交稅費
借,應收賬款貸,銀行存款1000
84784950
2024 07/09 12:14
這樣好復雜,能做在一個分錄里嗎
郭老師
2024 07/09 12:14
可以的,可以做在一個里面的:
第一個是紅沖負數(shù)發(fā)票5000的。
第二個是做正數(shù)4000的。
第三個是退回1000。
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