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老師 你看看這是老公司了 你看看這個未分配利潤那么大 怎么調(diào)整呢 實際公司沒錢吶 這是之前的老賬

84784987| 提問時間:07/08 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你得增加成本費(fèi)用,實際你們的利潤是多少?
07/08 14:18
84784987
07/08 14:22
我想上傳資產(chǎn)負(fù)債表的 但是怎么這上面上傳了總是提醒違規(guī)了呢
84784987
07/08 14:24
好了老師 我上傳一個全面的 你幫忙看看 這個未分配利潤那么大 而公司賬戶又沒有錢 這樣的話我是否可以通過調(diào)整一下未分配利潤呢
郭老師
07/08 14:24
你好,這個不需要上傳的,這個是你們從開業(yè)到現(xiàn)在累計的利潤,如果你說這里是錯誤的話,那你們的實際利潤是多少?
84784987
07/08 14:36
哎 也不知道是多少 這公司以前是代賬公司做賬的 之前很多賬務(wù)都是亂的 估計以前老板就把錢拿走了 但是賬務(wù)處理沒做
郭老師
07/08 14:38
那你看下你們這些往來科目都對嗎?可以核對方企業(yè)對賬。
郭老師
07/08 14:38
如果你的這些余額都對的話,那實際利潤就是這行,你可以增加工資或者分紅
84784987
07/08 16:05
這個是外賬 里面數(shù)據(jù)都是不準(zhǔn)的 老師您說增加工資怎么做??
郭老師
07/08 16:07
借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784987
07/08 17:21
老師 那未分配利潤還是沒改變吶
84784987
07/08 17:22
我主要是想把“未分配利潤”調(diào)整一下的
郭老師
07/08 17:22
你管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不就影響了嗎?你月末結(jié)賬
84784987
07/08 17:55
哦哦 好的 知道了老師謝謝啦
郭老師
07/08 17:57
不用客氣,工作愉快。
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