問題已解決

老師你好,我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表,那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額,應(yīng)納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個什么情況啊,我該怎么處理呢?

84784975| 提問時間:07/08 10:16
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
你好,開票收入小于未開票收入是什么原因?
07/08 10:17
84784975
07/08 10:20
我們有網(wǎng)絡(luò)平臺訂票,在五月時旅行社訂票已消費但是沒有開票則在六月申請開票所以導(dǎo)致開票收入大于實際收入
微微老師
07/08 10:24
您好,麻煩截圖給我看下你的申報表。
84784975
07/08 10:28
老師這是三張表
微微老師
07/08 10:30
您好,那你需要自己填上去的,系統(tǒng)不會生成的哈。
84784975
07/08 10:31
填那一張表上的數(shù)據(jù)呢
微微老師
07/08 10:35
您好,電子稅務(wù)局的財務(wù)報表和你自己做的財務(wù)報表一致
微微老師
07/08 10:48
您好,因為你這個金額還沒遞減,所以有負(fù)數(shù)的,先不做處理的呢。
84784975
07/08 11:13
我現(xiàn)在要申報的是增值稅報表啊
84784975
07/08 11:13
應(yīng)交稅費也是個負(fù)數(shù)我怎么處理
84784975
07/08 11:13
現(xiàn)在沒有加計抵減政策
微微老師
07/08 11:15
您好,看你應(yīng)納稅額是0的?
84784975
07/08 11:20
應(yīng)納稅額合計是上期減免稅額申報表里面已交款金額
84784975
07/08 11:21
而且還是負(fù)數(shù)
84784975
07/08 11:30
增值稅減免稅申報表本期實際發(fā)生額 36.41( 簡易計稅 3 % 減按 2 % )本期抵減額 36.41 本期實際抵減額 12.13(原值/(1+3%)*1% )期末余額 24.28(應(yīng)納稅額)這樣對嗎
微微老師
07/08 11:59
你好,如果你們本期是遞減了12.13,則是正確的
84784975
07/08 12:08
現(xiàn)在主表帶出數(shù)據(jù)是減免明細(xì)表的余額是我的已交稅額 證明處理
微微老師
07/08 14:38
證明處理?不是很明白你的意思的呢
84784975
07/08 14:38
我知道了,謝謝老師解答
微微老師
07/08 15:09
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
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