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你好老師,我們公司之前租了員工宿舍,支付了6000元的押金,現(xiàn)在退租了,但是對方要求這押金不退了,直接給我們比賬充6000元的電費(fèi),之前押金掛的科目是其他應(yīng)收款,請問現(xiàn)在這個分錄該怎么做

84785039| 提問時間:07/05 15:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
07/05 15:18
84785039
07/05 15:20
老師,現(xiàn)在這6000元不退了,用于充電費(fèi)了,我之前掛的其他應(yīng)收款該怎么平啊
廖君老師
07/05 15:27
您好,上面就是寫的分錄呀,這個電費(fèi)是公司(把福利改為? 管理費(fèi)用-水電費(fèi))的還是宿舍電費(fèi)(上面分錄)呀,
84785039
07/05 15:59
不太懂,應(yīng)該分錄是這樣做的嗎借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
廖君老師
07/05 16:06
您好,是的是的,我也是這樣寫分錄呀
廖君老師
07/05 17:11
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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