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老師,請問下申報增值稅時申報表上比賬上少了0.02,怎么處理

84785003| 提問時間:07/04 15:30
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,四舍五入導(dǎo)致的,計入營業(yè)外收支即可。
07/04 15:31
84785003
07/04 15:32
好的,謝謝老師
微微老師
07/04 15:32
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
84785003
07/04 15:46
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借方余額0.02,是少交吧,調(diào)整的分錄是,借:營業(yè)外支出? 0.02? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 0.02? ?對嗎?
微微老師
07/04 15:56
您好,是的,這個是對的哈。
84785003
07/04 15:56
好的,謝謝老師
微微老師
07/04 15:57
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
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