問題已解決

老師,6月末只有一種半成品入庫,其余領(lǐng)用的材料都沒有做出成品,半成品所領(lǐng)用的材料可以結(jié)轉(zhuǎn)掉,那其余領(lǐng)用的材料沒有產(chǎn)品入庫,該怎么辦?7月份才會生產(chǎn)出成品,那不出庫嗎?這些領(lǐng)料到底怎么結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師詳細說說

84785001| 提問時間:07/04 13:48
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學!你們有半成品科目嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)至半成品科目,或在就留在生產(chǎn)成本那里,等完工了再結(jié)轉(zhuǎn)
07/04 13:50
84785001
07/04 13:54
沒有半成品科目,放在生產(chǎn)成本資產(chǎn)負債表會平不了賬,我是手工賬結(jié)法做的賬,Excel表那種
小碧老師
07/04 14:04
哦是,手工帳產(chǎn)品可以分明細嗎?拿出一個明細做半產(chǎn)品科目
84785001
07/04 14:34
我們是系統(tǒng)和Excel同步操作, 我有生產(chǎn)出半成品的,沒有半成品科目,我就想直接讓半成品當原材料入庫, 1、借:生產(chǎn)成本—某訂單的直接材料+工+費 ? ? 貸:原材料—某類材料 ? ? ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬—工資 ? ? ? ? ? ?制造費用 2、借:原材料—半成品名稱 ? ? ? 貸:生產(chǎn)成本—料工費 但是那些沒有生產(chǎn)但領(lǐng)了料的材料費用我該怎么辦呢? 還有制造費用,不分攤成本不準,分攤也分攤不了 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84785001
07/04 14:34
老師幫我看下上一條信息的流程對不對,合不合理?
小碧老師
07/04 14:58
可以,你把它轉(zhuǎn)為原材料是可以的。制造費用一般按經(jīng)驗分也是可以的,不會要求那么準確
84785001
07/04 18:48
我們都是做了成本預(yù)算的,差距太大就會說我算的有問題,那我其他沒有入庫的領(lǐng)料怎么辦呢
小碧老師
07/05 08:46
你上面不是主結(jié)轉(zhuǎn)至原材料-半成品中嗎?
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