問題已解決

我們有一筆應(yīng)收賬款,對方給我一張銀行承兌匯票,我計入的科目應(yīng)該是 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 如果我再把這張票據(jù)背書轉(zhuǎn)出去就是 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)? 我看我們主辦會計做的賬,收到票據(jù)的時候是 借:銀行存款 摘要備注:收到背書票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 這么是錯的吧?如果承兌了到賬銀行就可以這么做對嗎?

84785006| 提問時間:07/04 11:14
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,你的才是對的
07/04 11:14
84785006
07/04 11:16
她把5月都結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,要改賬怎么改?
微微老師
07/04 11:18
您好,將她之前的分錄做負(fù)數(shù),然后再更正即可。
84785006
07/04 11:22
我現(xiàn)在做6月的賬,用的金蝶軟件我自己想法是科目借:應(yīng)收票據(jù)貸:銀行存款 對嗎? 老師你說的是負(fù)數(shù)沖紅,借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 再做正確分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
微微老師
07/04 11:28
您好,你這樣做也是可以的
84785006
07/04 11:30
收到或者存出銀行匯票或本票通過應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)科目核算還是其他貨幣資金科目?
微微老師
07/04 11:32
你好,商業(yè)承兌匯票,銀行承兌匯票是通過應(yīng)收票據(jù)核算 銀行匯票,本票是通過其他貨幣資金科目核算的
84785006
07/04 11:34
支票通過銀行存款科目核算?
微微老師
07/04 11:36
支票通過銀行存款科目核算
84785006
07/04 11:37
謝謝老師
微微老師
07/04 11:38
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