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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年收的押金做成主營收入了,現(xiàn)在要退押金怎么做賬務(wù)處理,還有稅務(wù)上要做什么處理
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速問速答您好,把這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入沖掉
借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤分配-未分配-
07/04 09:47
劉艷紅老師
07/04 09:47
再做收到押金的分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在退了就做相反的分錄
84785034
07/04 10:01
之前收押金弄錯(cuò)做成了收入,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅,而且跨了兩年,現(xiàn)在部分押金要做成主營收入,那在賬務(wù)怎么做調(diào)整,增值稅和所得稅要做調(diào)整嗎?
劉艷紅老師
07/04 10:32
你直接把收入沖掉吧,增值稅不要?jiǎng)恿?,怕有稅?wù)風(fēng)險(xiǎn),以前的不能用主營業(yè)務(wù)收入,要用利潤分配這個(gè)
84785034
07/04 10:56
是把所有押金沖掉,然后再正常把部分押金做成主營收入就行了嘛?具體分錄怎么寫呢?我看之前的賬年末都只到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤而已,沒有利潤分配怎么辦
劉艷紅老師
07/04 10:59
有利潤分配這個(gè)科目,你找下,在損益類科目上面,你要沖前面的收入,不能影響當(dāng)期的收入呀
84785034
07/04 11:33
是這樣的老師,要退客戶的部分押金用來交客戶的這個(gè)月的租金,所以才把部分押金做這個(gè)月的主營收入的。
然后是以前的會(huì)計(jì)做賬年末都沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,所以我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
劉艷紅老師
07/04 11:36
意思是前面月份都沒有結(jié)賬的,是吧
84785034
07/04 17:30
結(jié)了的,每月結(jié)賬了才能進(jìn)行下個(gè)月的記賬。我疑惑的是正常來說每年年末應(yīng)該有一筆分錄是借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤,或者反過來對(duì)吧?然后前會(huì)計(jì)做的賬都沒有這個(gè)分錄,就是本年利潤每年年初都是有余額的
劉艷紅老師
07/04 18:06
這個(gè)也是結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成 ,不用做的
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