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我公司有勞務(wù)外包和勞務(wù)派遣,費(fèi)用直接支付給勞務(wù)公司,請問我公司如何做賬?

84785035| 提問時(shí)間:07/04 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 勞務(wù)公司給你開發(fā)票了嗎
07/04 09:44
84785035
07/04 09:53
勞務(wù)外包和勞務(wù)派遣都給我們開票了
樸老師
07/04 09:56
同學(xué)你好 你們雇傭了做什么用
84785035
07/04 09:57
就是給我們干活,分散到各個(gè)部門干活。
樸老師
07/04 10:00
計(jì)入對應(yīng)的部門科目費(fèi)用
84785035
07/04 10:01
那需要通過應(yīng)付職工薪酬科目么?比如借:成本 貸:銀行存款 還是借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
樸老師
07/04 10:06
同學(xué)你好 不是的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
84785035
07/04 10:11
也就是不需要通過應(yīng)付職工薪酬核算是吧?
樸老師
07/04 10:14
對的 因?yàn)椴皇悄銈兊膯T工
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