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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,上個(gè)月多交的增值稅,可以在這個(gè)月抵扣嗎
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速問速答你好,你看下他之前自動(dòng)留底了嗎?
07/04 09:10
84784966
07/04 15:33
之前沒有留抵
郭老師
07/04 15:35
看一下上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,申請(qǐng)退稅吧。這個(gè)沒法抵扣。
84784966
07/04 15:35
可以在這個(gè)月少交嗎
郭老師
07/04 15:36
你好,不可以的,必須申請(qǐng)退稅。
84784966
07/04 15:38
虛報(bào)收入,多交的增值稅,以什么理由申請(qǐng)退稅
郭老師
07/04 15:38
當(dāng)時(shí)做的是無票收入嗎?如果是的話,紅沖無票收入。
84784966
07/04 15:44
老師,沒做收入,直接申報(bào)增值稅的
郭老師
07/04 15:45
你好,那你申報(bào)的是未開具發(fā)票是不是?你在增值稅里面怎么填寫?
84784966
07/04 15:49
金額是填在未開具發(fā)票欄
郭老師
07/04 15:50
你現(xiàn)在在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84784966
07/04 15:55
這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)嗎?謝謝老師
郭老師
07/04 15:57
對(duì)的是的,是這么做的,是這么填寫的。
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