問題已解決

老師你好,我公司5月份收到一張發(fā)票認(rèn)證了,6月份開發(fā)票公司把這張發(fā)票全額紅沖后,又開了一張相同數(shù)額藍(lán)字發(fā)票,我公司怎么處理?把新開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都認(rèn)證?

84785018| 提問時(shí)間:07/03 19:23
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,紅字發(fā)票不認(rèn)證直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可,正數(shù)發(fā)票認(rèn)證
07/03 19:28
84785018
07/03 19:44
老師,做賬時(shí)把負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都錄入嗎?怎么處理給出分錄,謝謝老師!
CC橙老師
07/03 22:43
是的, 借:原材料/庫存商品 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù)) 借:原材料/庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款?
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