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老師,是不是,不打算當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣增值稅是不是放這個(gè)里面?

84785021| 提問時(shí)間:07/03 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的
07/03 18:57
84785021
07/03 19:00
如果要抵扣的呢?放哪里
郭老師
07/03 19:08
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785021
07/03 19:15
是哪個(gè),是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
郭老師
07/03 19:16
沒有認(rèn)證的,做到待認(rèn)證。 這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過才能抵扣的。
84785021
07/03 19:22
啥意思?這兩個(gè)我沒看懂
郭老師
07/03 19:25
沒認(rèn)證做待認(rèn)證里面的
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