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老師,一般納稅人要注銷,賬面還有欠法人的錢,公司負(fù)利潤也還不上了,能注銷嗎?

84784970| 提問時(shí)間:07/03 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,需要賺營業(yè)外收入里面。
07/03 15:58
84784970
07/03 16:07
那轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就得交13%的增值稅?40多萬呢,我們沒有進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
07/03 16:08
營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅。
84784970
07/03 16:09
直接轉(zhuǎn)入未分配利潤的話也是需要交增值稅的嗎
郭老師
07/03 16:10
你好,不需要交增值稅,需要交所得稅。
84784970
07/03 16:18
那注銷的話還有哪個(gè)科目不能有余額?
郭老師
07/03 16:19
所有的科目都需要清零
84784970
07/03 16:29
借方的增值稅-銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
郭老師
07/03 16:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784970
07/03 16:30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅在借方
郭老師
07/03 16:32
你好,它的發(fā)生額是在貸方嗎?
84784970
07/03 16:36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的余額在借方
郭老師
07/03 16:38
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銷項(xiàng) 都是三級(jí)科目
84784970
07/03 17:05
這么做最終應(yīng)交稅費(fèi)的科目還是在借方啊,轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方了
郭老師
07/03 17:07
你好,那說明你們單位有劉迪,你看一下是吧,還有其他的嗎?
84784970
07/03 17:18
老師,沒有留抵了,上個(gè)月把固定資產(chǎn)的車輛處理了,然后計(jì)提了增值稅,做的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2600 繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2600 貸:銀行存款2600 這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅就變成了借方有余額
郭老師
07/03 17:19
那不對(duì),再去查原因。每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額和你申報(bào)表里面的核對(duì)。
84784970
07/03 17:27
賣車之前應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額,這個(gè)月計(jì)提繳納完以后才有余額了
郭老師
07/03 17:28
你的銷項(xiàng)在借方余額,什么原因產(chǎn)生的?
84784970
07/03 17:38
之前有過留抵稅額退稅了
郭老師
07/03 17:39
退稅的話是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì)呀。
郭老師
07/03 17:40
因?yàn)槟愕母奖?有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你賬上也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
07/03 17:40
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出退回來的做這個(gè)。
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