問題已解決
老師,一般人,現(xiàn)在不是7月申報6月的稅嗎,但是我5月份屬期的稅票我才拿到手,一致沒做賬,這馬上又要申報6月份屬期的稅了,交6月的稅了,5,6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅業(yè)務(wù),都分別在幾月份入賬做分錄?
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5,6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅業(yè)務(wù) 分別計入對應(yīng)繳納的月份啊
5月份繳納的就計入5月份 6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅 就做6月份
07/03 15:36
84784956
07/03 15:39
咱就說5月份屬期的,怎么做分錄?
bamboo老師
07/03 15:47
5月份屬期的? 6月份繳納的
6月份寫分錄
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-城建稅
貸:銀行存款
84784956
07/03 15:58
就是5月屬期的稅,做6月份賬的時候,直接寫繳納分錄就可以了,不用寫計提分錄對吧?
借 應(yīng)交稅費—未交增值稅499.99
應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅17.5
貸現(xiàn)金517.49
但是我沒設(shè)置過應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目過,也沒設(shè)置過應(yīng)交稅費—城建稅科目,第一次交稅,這兩個科目用結(jié)轉(zhuǎn)損益嘛,他倆都是應(yīng)交稅費的二級科目嘛,設(shè)置t型賬的時候單獨設(shè)置還是分開設(shè)置,資產(chǎn)負(fù)債表填列的時候填他倆的余額嘛?
bamboo老師
07/03 16:07
5月份的分錄就要體現(xiàn)
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
借 稅金及附加-城建稅
貸 應(yīng)交稅費-城建稅
然后6月份直接寫繳納分錄
84784956
07/03 16:38
5月份的賬
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅499.99
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅499.99
借:稅金及附加—城市維護(hù)建設(shè)稅17.5
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅17.5
這些分錄中哪個我就知道稅金及附加要月末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費那些科目5月末怎么處理
bamboo老師
07/03 16:41
應(yīng)交稅費那些科目5月份就這樣就好了啊
年末的時候才一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項
84784956
07/03 16:59
應(yīng)交稅費的這些二級科目就在明細(xì)賬上分別記錄,總賬中放這些二級科目的合計,是嘛?
bamboo老師
07/03 18:08
是的 這樣理解正確的哈
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