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老師 增值稅納稅申報(bào)表上的期初未繳稅款上面的數(shù)是什么意思

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:07/03 13:28
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84785006
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
但是我們上個(gè)月沒(méi)有要繳納的增值稅啊
07/03 13:38
84785006
07/03 13:45
這個(gè)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)出的
84785006
07/03 13:51
我認(rèn)為他上面的數(shù)出的不對(duì)著呢 那我按照他的數(shù)27欄再寫(xiě) 可以嗎
84785006
07/03 14:05
沒(méi)有老師
84785006
07/03 14:34
我可以把28欄的那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填到30欄里面嗎
84785006
07/03 14:34
寫(xiě)錯(cuò)了25欄老師
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:29
比如你現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅款,期初未交指的是6月應(yīng)該交的稅款
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:30
所屬期是6月的 但是實(shí)際繳納時(shí)間是7月? 因?yàn)樵鲋刀愂清e(cuò)期申報(bào)
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:44
那就是0啊,寫(xiě)0就可以了。
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:49
有具體的數(shù)字? 那你27欄填上對(duì)應(yīng)的數(shù)字就可以了。
吳衛(wèi)東老師
07/03 14:00
正常這個(gè)取數(shù)是按照申報(bào)表直接取出來(lái)的,你上一期申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有應(yīng)補(bǔ)退稅額?
吳衛(wèi)東老師
07/03 14:06
那你27欄把對(duì)應(yīng)數(shù)字寫(xiě)上去吧? 要不你就要交稅了? ? 或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)反應(yīng)一下? 說(shuō)這個(gè)數(shù)字帶出來(lái)的不對(duì)??
吳衛(wèi)東老師
07/03 15:27
應(yīng)該填到27 和 31欄次里面? ? ?
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