問題已解決
老師 您好 請問一下當月交稅(前月已經計提了) 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報錯了。 多了修改報表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個賬務怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,先把之前錯誤的分錄紅沖,然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
07/02 14:08
84785024
07/02 14:10
但是交6萬和 5.8萬元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實際銀行 已經付了 多付這部分怎么處理一下
鄒老師
07/02 14:11
你好,多付的部分,在應交稅費—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??
84785024
07/02 14:12
增值稅是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交增值稅-應交未交增值稅
交 借:應交增值稅-應交未交增值稅 貸:銀行
鄒老師
07/02 14:12
你好,是針對上面的回復,還有什么疑問嗎?
84785024
07/02 14:13
不用計提 直接掛賬嗎 ? 增值稅是 應交稅費-應交增值稅?
鄒老師
07/02 14:14
你好,需要正常做相應的結轉分錄。
只是多交的稅款,在應交稅費的借方余額掛賬就是了??
84785024
07/02 14:14
就 附加稅 不用計提 直接掛 什么稅 銀行?
鄒老師
07/02 14:15
你好
借:應交稅費—未交增值稅,附加稅,貸:銀行存款
多交的部分,這樣做賬就是了??
84785024
07/02 14:16
哦 好的 謝謝
鄒老師
07/02 14:16
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
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