問題已解決
老師 請教個問題 就是6月份有沖紅的發(fā)票 有沖紅4月份的 有沖紅本月5月份的 這個我報稅怎么報呀 按照實際的正數(shù)發(fā)票報嗎
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速問速答你好,按照你的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計填寫就行。
07/02 09:31
84784983
07/02 09:32
意思是正數(shù)負數(shù)一起報? 不是說按照實際的正數(shù)來報嗎
郭老師
07/02 09:35
是的對的,可以這么理解的
84784983
07/02 09:37
不是 為啥要一起報啊 以前說沖紅的按照當月的實際正數(shù)來申報稅嗎 為啥現(xiàn)在是負數(shù)正數(shù)加起來一起申報嗎
郭老師
07/02 09:40
他都是6月份的銷售額,你都是在6月份開出來的。
郭老師
07/02 09:41
6月份開了一個負數(shù)100,你不用管充的是幾月份的,然后又開出來一個整數(shù)300,那你的實際銷售額不就是200嗎?
84784983
07/02 09:41
對啊 然后呢
郭老師
07/02 09:42
然后你的銷售額填寫200就可以。
84784983
07/02 09:43
那我報稅的時候就按照開出來的實際正數(shù)發(fā)票來報就可以了嗎?這理解對沒
郭老師
07/02 09:44
是的對的,是這么理解的
84784983
07/02 09:47
那剛剛你回答說正數(shù)金額加上負數(shù)金額合計來申報 這是什么情況下這么做呢
郭老師
07/02 09:49
你好,這個300-100不就是正數(shù)加負數(shù)
300?(-100)
84784983
07/02 10:00
老師 現(xiàn)在系統(tǒng)開始 本月的運費也是沖紅了 本月的沖紅我就不做賬了哈 沖紅上學(xué)的才做賬哈 那這個分錄怎么做呢 麻煩老師寫下分錄
郭老師
07/02 10:02
借應(yīng)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
84784983
07/02 15:41
老師 公司像個人借款這個怎么做分錄啊 還利息的時候有怎么做呢
郭老師
07/02 15:46
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借財務(wù)費用貸銀行存款
84784983
07/02 15:47
還的時候就是借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款哈
郭老師
07/02 15:48
是的,對的,是這么做的。
84784983
07/02 16:05
老師 1.收到股東再次打來的投資款分錄怎么做?
2.出資款和投資款是一個意思嗎 分錄是一樣的嗎?
郭老師
07/02 16:07
你好,借銀行還款貸實收資本。
郭老師
07/02 16:07
這個實收資本沒有大于注冊資本吧?
郭老師
07/02 16:07
是一樣的,這個都是一樣。
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