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老師,22年9月我公司采購了一筆貨物合同金額10萬元,季度按照銷售不含稅金額申報了15萬申報了印花稅,我這里是不是漏報了采購的10萬?還有銷售的15萬是不是應(yīng)該按照含稅來報?

84784952| 提問時間:07/01 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般按照不含稅的來就可以。
07/01 16:27
郭老師
07/01 16:27
購入的是漏申報了,沒有申報。
84784952
07/01 16:58
是要更正申報嗎?也就是說我更正申報那里我選擇買賣合同計稅金額填25萬才對是嗎
郭老師
07/01 16:59
是的對的,是這么做的
84784952
07/01 17:01
老師,請問這個稅法是啥時候規(guī)定的?以前是不是只按照未稅收入申報就可以了?
郭老師
07/01 17:02
2022年7月份之后的稅法規(guī)定。
84784952
07/01 17:08
哦謝謝老師,那2022.10月之后的季度給更正就可以了是吧
郭老師
07/01 17:10
是的,對的,可以的,需要補滯納金的。
84784952
07/01 17:12
比如采購的米面油2萬發(fā)給員工了,需要申報印花稅嗎
郭老師
07/01 17:13
是的對的,購入的安買賣合同。
84784952
07/01 17:16
沒有合同,申報的金額是2萬還是4萬
郭老師
07/01 17:18
你好 2萬按照這個來。
84784952
07/01 17:22
發(fā)給員工不是視同銷售嗎,這里是只申報采購額是嗎
郭老師
07/01 17:23
你好,外購的發(fā)給職工做福利費,不走視同銷售呀。
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