問題已解決

你好,老師,我現(xiàn)在有一筆去年退伍士兵抵扣的金額要調(diào)增,賬上調(diào)增了,填納稅申報表的時候,怎么填表呢,這個金額是當(dāng)時抵減增值稅得。

84785016| 提問時間:07/01 12:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個金額是當(dāng)時抵減增值稅,你現(xiàn)在是要抵扣什么?
07/01 12:23
84785016
07/01 13:35
現(xiàn)在不抵扣,之前多抵扣了,現(xiàn)在要調(diào)回來。
84785016
07/01 13:37
賬上調(diào)增了增值稅,但是在納稅申報里不知道把這個數(shù)字填在哪
小菲老師
07/01 13:38
同學(xué),你好 賬上調(diào)增了增值稅 你是調(diào)整做到了本月嗎?
84785016
07/01 13:41
是的,調(diào)增到6月
小菲老師
07/01 13:41
同學(xué),你好 你分錄發(fā)一下
84785016
07/01 13:41
現(xiàn)在要填6月的申報表,不知道填在哪一爛次
小菲老師
07/01 13:42
同學(xué),你好 你調(diào)整分錄發(fā)一下
84785016
07/01 13:44
現(xiàn)在做的分錄是反向
小菲老師
07/01 13:46
同學(xué),你好 你之前申報表,按照進(jìn)項,銷項填寫,那你退伍士兵抵扣的金額,你申報表填在哪一行了?現(xiàn)在就填相同一行,金額負(fù)數(shù)
84785016
07/01 13:47
以前抵減的分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小菲老師
07/01 13:48
同學(xué),你好 你之前申報表,按照進(jìn)項,銷項填寫,那你退伍士兵抵扣的金額,你申報表填在哪一行了?現(xiàn)在就填相同一行,金額負(fù)數(shù)
84785016
07/01 13:48
當(dāng)時專門有一個退伍士兵申報表,先填的那個表,在主表里自動生成的。
小菲老師
07/01 13:49
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,要更正之前的申報表
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