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5月份應(yīng)付帳款掛多了幾百塊。在6月份怎么做處理?

84784954| 提問時間:07/01 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你當(dāng)時多做的賬務(wù)處理怎么做的?寫一下的之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行。
07/01 10:02
84784954
07/01 10:03
借:庫存商品 ?560,貸:應(yīng)付賬款?560
84784954
07/01 10:04
這個560在5月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本了怎么弄?
郭老師
07/01 10:05
可以的,可以這么做的。然后再做一個借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本附屬。
84784954
07/01 10:07
好的,謝謝
郭老師
07/01 10:07
不用客氣,工作愉快。
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