問題已解決

老師,你好!新入職公司,原來會計給我交接,請問我需要注意哪些問題?需要核對哪些?

84785020| 提問時間:06/29 10:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我寫簡單一些:會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責(zé)。
06/29 10:18
84785020
06/29 10:43
科目余額表那些需不需要核對的?
廖君老師
06/29 10:52
您好,要校對, 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~