問(wèn)題已解決

老師,我們企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車(chē),車(chē)是員工名字,三年貸款。每月貸款從單位賬戶轉(zhuǎn)入員工卡里在扣款,我記的是其他應(yīng)收款科目。這個(gè)月還完貸款了。我單位要注銷(xiāo),這臺(tái)車(chē)要賣(mài)出售給另一個(gè)單位。我怎么才能平賬呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:06/29 09:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)資產(chǎn)不在公司賬上,得讓員工按現(xiàn)在賬上的其他應(yīng)收款科目來(lái)賣(mài)給我們,把這個(gè)往來(lái)科目給平了,然后再把固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
06/29 09:35
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