問題已解決
老師好!請(qǐng)問如果要申報(bào)已銷售而未開發(fā)票的貨物,因?yàn)槲覀冞€沒有收到進(jìn)項(xiàng),那這部分是不是要我們先墊付這部分的增值稅?還是說有其它辦法可以先不交增值稅
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速問速答你好,你有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣吧。
06/28 16:49
郭老師
06/28 16:49
先用其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
84784961
06/28 16:50
其他的進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣
郭老師
06/28 16:51
你好,可以申請(qǐng)延期交稅。
郭老師
06/28 16:51
下一個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)的留底在下一個(gè)月留底抵欠
84784961
06/28 16:53
延期交稅的理由是什么?
郭老師
06/28 16:55
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)到。
84784961
06/28 16:57
這個(gè)一般稅局不會(huì)批的吧
郭老師
06/28 16:57
你好,直接申報(bào)了,不交稅就行。
84784961
06/28 17:01
不交稅會(huì)有滯納金的?然后像你所說的不是還要做申請(qǐng)嗎?是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)吧?如果他們不批呢?不是還是要交。
郭老師
06/28 17:02
滯納金肯定交,而且附加稅是你沒有抵扣之前繳納的,不需要單獨(dú)申請(qǐng),如果不批就交,沒有其他的方法
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