問題已解決
因公司盈轉(zhuǎn)實收資本260萬,涉及到每季印花稅,和股東分紅個稅問題,如按260萬計提,是怎么計算的?要繳納多少稅金?這筆賬要怎么做?
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速問速答同學你好,這種是涉及稅務(wù)的,稍等
2024 06/28 15:03
聶小芹老師
2024 06/28 15:06
若是你們公司屬于自然人股東,用盈余公積和未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本,應按照“利息、股息、紅利所得”項目,適用20%稅率繳納個人所得稅。
同時資本金增加了,還需要繳納印花稅。
若是你們公司屬于法人股東,用盈余公積和未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本,免征企業(yè)所得稅。
同時資本金增加了,還需要繳納印花稅,印花稅的稅率是萬分之五
84785019
2024 06/28 15:18
我們公司是其他有限責任公司(28個股東股份制)原來一直沒有實收資本。
聶小芹老師
2024 06/28 15:35
那你們這應該是自然人股東的了
84785019
2024 06/28 15:39
我現(xiàn)在顧慮如果我轉(zhuǎn)實收資本了,就要交稅了,如果一直放在盈余公積里有沒有問題,這樣也不涉及到分紅產(chǎn)生個稅20%。
聶小芹老師
2024 06/28 16:28
一直放在盈余公積里面沒有這些稅收的,可以的
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