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請問 22年10月未及時繳納印花稅被罰了滯納金,當時的分錄做成 借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 貸:銀行存款 XXXX 現(xiàn)在做調(diào)整(之前的憑證紅沖): 借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 營業(yè)外支出 (滯納金部分)XXX 貸:銀行存款 XXXXXX 總覺得“營業(yè)外支出”這個科目有點問題 是否可以直接做成 “以前年度損益”呢

84785030| 提問時間:06/27 16:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,不行不行,滯納金只能在營業(yè)外支出,不能在 “以前年度損益”哦,25年匯繳時這個不調(diào)增,系統(tǒng)要報錯的
06/27 16:19
84785030
06/27 17:06
23年的匯算清繳表已經(jīng)把滯納斤部分踢出來了
84785030
06/27 17:07
老師 請問個人所得稅在應付職工薪酬中怎么體現(xiàn)呢
84785030
06/27 17:11
借:管理費用-工資 經(jīng)營費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 這分錄對嗎?
廖君老師
06/27 17:15
您好,1.踢出來就對啦,我也是交過才知道 2.對的哦就是您寫的分錄,從工資里扣下來
84785030
06/27 17:18
謝謝老師
廖君老師
06/27 17:23
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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