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個人名下的辦公和商鋪,往外轉(zhuǎn)讓的時候增值稅的計稅依據(jù)是什么?

84785004| 提問時間:06/27 15:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
增值稅的計稅依據(jù):按照轉(zhuǎn)讓價款扣除購置原價后的余額,作為銷售額
06/27 15:44
84785004
06/27 15:45
不管有沒有滿兩年,都是按照計稅價格的差額的5%計算嗎?
文文老師
06/27 15:46
是的,因為是商鋪,不是住房
84785004
06/27 15:48
這上邊有句話說是不滿兩年按照全額?對嗎?
文文老師
06/27 15:53
不對的,而且增值稅稅率也沒有5.6%
文文老師
06/27 15:53
個人轉(zhuǎn)讓商鋪,增值稅是5%
84785004
06/27 15:56
好的。繳納個稅的時候,轉(zhuǎn)讓過程中的合理稅費具體包括什么?
文文老師
06/27 15:59
印花稅,城建稅等稅費。除了增值稅
84785004
06/27 16:01
包括土地增值稅嗎?
文文老師
06/27 16:01
包括土地增值稅的
84785004
06/27 16:14
計算個稅的時候包括轉(zhuǎn)讓過程中的合理費用嗎?合理費用具體有哪些?
文文老師
06/27 16:20
轉(zhuǎn)讓過程中的合理費用是可以扣除的,合理費用具體包括中介費、律師費等。
84785004
06/27 16:26
按購房發(fā)票金額計算扣除項時,轉(zhuǎn)讓過程中繳納的增值稅附加稅,印花稅可以作為扣除項嗎?
文文老師
06/27 16:34
轉(zhuǎn)讓過程中繳納的增值稅附加稅,印花稅可以作為扣除項。
84785004
06/27 16:38
那計算土增的時候轉(zhuǎn)讓過程中的稅費已經(jīng)作為扣除項了,減了一次了。計算個稅的時候還能再減一次這個轉(zhuǎn)讓過程中的合理稅費???
文文老師
06/27 16:41
可以的,二者是不一樣的稅種
84785004
06/27 16:43
不能提供發(fā)票計算扣除項時可以有增值稅附加稅、印花稅,但是不包括當時的契稅對嗎?但是提供發(fā)票那種情況的扣除項可以包括契稅,對嗎?
文文老師
06/27 16:47
稅有完稅證明的,稅局可打印的
84785004
06/27 16:51
這個是不能提供發(fā)票時,網(wǎng)上寫的,這句話對嗎?老師
文文老師
06/27 16:53
網(wǎng)上信息亂七八糟,自相矛盾的都有,要學會分辨。 稅是完稅證明,不是發(fā)票
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