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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票是23年的,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是做的借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票24年才拿到,我怎么把那個(gè)應(yīng)付賬款給沖掉呢?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是23年成本費(fèi)用,規(guī)范是要更正申報(bào)23年年度和所得稅匯繳申報(bào)表哦,費(fèi)用不能跨年的
借:未分配利潤(rùn)(代替管理費(fèi)用等 ) 貸:應(yīng)付賬款
2024 06/26 15:01
84785038
2024 06/26 15:02
用以前年度損益調(diào)整可以嗎?
廖君老師
2024 06/26 15:03
您好,可以,那要多個(gè)一個(gè)分錄,還要把??以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到??未分配利潤(rùn)
84785038
2024 06/26 15:04
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 06/26 15:04
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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