問題已解決

老師我是從事收購銷售二手車行業(yè)的小微企業(yè),假如5萬購入,5.3萬銷售了一個(gè)車,需要交哪幾種稅,具體怎么計(jì)算

84785017| 提問時(shí)間:06/26 12:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。 增值稅稅率都是0.5%,但是小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的。
06/26 12:34
84785017
06/26 12:35
小規(guī)模的
郭老師
06/26 12:36
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅、 附加稅6%, 印花稅萬分之3減半, 所得稅,小型微流企業(yè)5%。
84785017
06/26 12:36
增值稅(53000-50000)/1.005*0.005 附加稅 企業(yè)所得稅(53000-50000)/1.005-附加稅 看需不需要交是嗎
郭老師
06/26 12:37
增值稅不對(duì),增值稅為什么要減去5萬,按照你的銷售額呀。
郭老師
06/26 12:38
你單位還有其他的費(fèi)用嗎? 所得稅還能用管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用抵扣
84785017
06/26 12:38
二手車說有個(gè)反向開票
郭老師
06/26 12:40
反向開發(fā)票,他也不能抵扣增值稅呀,它抵扣的是所得稅。你交稅又不是差額交。
84785017
06/26 12:42
增值稅=53000/1.005*0.005 附加稅=增值稅*6% 印花=合同×萬分之三減半 企業(yè)所得稅=/1.005-50000-附加稅-印花稅 最增值稅和企業(yè)所得稅看需需要交是嗎
84785017
06/26 12:42
增值稅=53000/1.005*0.005 附加稅=增值稅*6% 印花=合同×萬分之三減半 企業(yè)所得稅=/1.005-50000-附加稅-印花稅 最后增值稅和企業(yè)所得稅看需不需要交是嗎
84785017
06/26 12:43
增值稅=53000/1.005*0.005 附加稅=增值稅*6% 印花=合同×萬分之三減半 企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000-附加稅-印花稅 最后增值稅和企業(yè)所得稅看需不需要交是嗎
郭老師
06/26 12:45
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785017
06/26 12:47
這塊想做稅籌就是可以卡季度30萬以下開票收入,免交增值稅是吧
郭老師
06/26 12:48
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785017
06/26 12:48
附加稅市區(qū)不是732嘛,6是怎么算的
郭老師
06/26 12:48
7+3+2不是等于12嘛,然后減半的政策呀。
84785017
06/26 12:50
印花和附加減半是小微的政策嗎
郭老師
06/26 12:58
小規(guī)模小規(guī)模的政策,享受的是小規(guī)模。
84785017
06/26 13:00
企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000-附加稅-印花稅 這個(gè)5000是直接扣50000嗎 還是企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000/1.005-附加稅-印花稅 自然人賣車的50000萬需要給他代扣個(gè)稅不
郭老師
06/26 13:01
扣除,這屬于你的成本,需要減去。
84785017
06/26 13:02
那就是直接扣50000是吧,不是扣50000/1.05,然后給他代扣個(gè)稅不?
郭老師
06/26 13:04
你好,不需要給他代扣代繳個(gè)稅扣除的是50,000
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~